PdStar Debitoren Zahlungenmanuell
Zahlungen/Gutschriften abbuchen
Offene Belege:
Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.
F2 | neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden. |
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F3 | falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden. |
F9 | Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge
Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit |
F10 | bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden. |
Zahlung
Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:
Zahlungs-Datum | Datum des Zahlungseingangs |
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Zahlungs-Ort | Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird |
Zahlungs-Betrag | Eingegangener Zahlungsbetrag |
Skonto | eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen |
Gutschrift | vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden |
Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.
Erledigte Belege
F3 | Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde. |
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F10 | bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden. |