Pd Auftrag Belege ausgeben: Unterschied zwischen den Versionen

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|Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
|Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
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Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
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{| class="wikitable"
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|markierter Beleg aus Selektion löschen
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|Alle Datensätze markieren
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|alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
 
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt<br/>
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)<br/>
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht<br/>
 
Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
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|Liste aller selektionierten Belege erstellen
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|Belegart für alle markierten Belege ändern
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|LSV-Datei erstellen
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|LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt
|}
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F3: markierter Beleg aus Selektion löschen
F4: neue Selektion erstellen
F6: nach Wert in einer Spalte suchen
F7: Alle Datensätze markieren
F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht
Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10: Belegart für alle markierten Belege ändern
Option LSV:
F11: LSV-Datei erstellen
F12: LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV: LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt

Aktuelle Version vom 14. Juni 2022, 07:58 Uhr

Belege drucken oder in Debitoren verbuchen

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht Belege mit Status 3
nicht gedruckt Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr. Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.


F3 markierter Beleg aus Selektion löschen
F4 neue Selektion erstellen
F6 nach Wert in einer Spalte suchen
F7 Alle Datensätze markieren
F8 alle markierten Datensätze können verarbeitet werden

a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht

Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.

F9 Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10 Belegart für alle markierten Belege ändern
Option LSV
F11 LSV-Datei erstellen
F12 LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt